Консолидированная чистая прибыль группы РусГидро за 9 месяцев 2011 года выросла на 19%

Группа РусГидро (торговый код на биржах ММВБ, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует консолидированную промежуточную финансовую информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.

 

Отчетные данные Группы РусГидро включают в себя финансовые результаты ряда энергосбытовых компаний[1], которые в отчетном периоде отражены до даты выбытия - 28 марта 2011 года, когда эти компании были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В отчетности 2010 года данные инвестиции были классифицированы как группа выбытия. Кроме того, данные за отчетный период также включают финансовые результаты ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» с даты приобретения - 12 сентября 2011 года.

 

Основные финансовые результаты за 9 месяцев 2011 года (в млн. рублей)

9M 2011

9M 2010

Изм., %

Доходы от текущей деятельности

196 767

298 960

-34,2%

Доходы от текущей деятельности без учета группы выбытия

100 982

89 497

12,8%

Расходы по текущей деятельности

(153 715)

(257 420)

-40,3%

Расходы по текущей деятельности без учета группы выбытия

(66 545)

(57 367)

16,0%

EBITDA[2]

53 642

50 598

6,0%

Чистая прибыль

33 159

27 873

19,0%


За девять месяцев 2011 года доходы Группы РусГидро от текущей деятельности снизились на 34,2% и составили 196 767 млн. рублей по сравнению с 298 960 млн. рублей за аналогичный период 2010 года. Сопоставимые доходы от текущей деятельности - без учета группы выбытия - выросли на 12,8% до 100 982 млн. рублей. Снижение в отчетных цифрах объясняется деконсолидацией сбытовых компаний. Рост сопоставимых доходов объясняется ростом полезного отпуска электроэнергии по компании в результате восстановления гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, улучшившимися гидрологическими условиями, начиная с 3-го квартала, а также проведением мероприятий по оптимизации водопользования, прежде всего, на гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада. Кроме того, в результате либерализации оптового рынка электроэнергии произошел рост цен на рынке «на сутки вперед», что также способствовало росту общей выручки. Рост выручки был отмечен по всем отчетным сегментам, кроме сбытового, что объясняется продажей сбытовых компаний в марте 2011 года.

 

За 9 месяцев 2011 года расходы по текущей деятельности Группы РусГидро снизились на 40,3% и составили 153 715 млн. рублей по сравнению с 257 420 млн. рублей за аналогичный период 2010 года. Сопоставимые расходы по текущей деятельности - без учета группы выбытия - выросли на 16% до 66 545 млн. рублей. Рост данного показателя объясняется увеличением расходов на распределение электроэнергии в результате роста тарифов сетевых компаний, увеличением расходов на персонал в результате приема нового персонала для обслуживания вводимых генерирующих мощностей и пересмотра с 2011 года системы материально-денежного стимулирования труда. Кроме того, в отчетный период Группа получила убыток от выбытия основных средств в размере 1 130 млн. рублей, основная часть которого пришлась на списание результатов проектно-изыскательских работ по проекту Эвенкийской (Туруханской) гидроэлектростанции, реализация которого была отложена после дополнительного изучения.

 

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 6% и составил 53 642 млн. рублей против 50 598 млн. рублей за аналогичный период предыдущего года. Рост показателя EBITDA обусловлен увеличением доли продаж по нерегулируемым ценам в связи с окончанием переходного периода в процессе либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, а также увеличением нерегулируемых цен на электроэнергию.

 

Чистая прибыль Группы РусГидро за 9 месяцев 2011 года выросла на 19% и составила 33 159 млн. рублей.

 

Основные показатели финансового положения Группы РусГидро по состоянию на 30 сентября 2011 года

 

По состоянию на 30 сентября 2011 года активы Группы РусГидро увеличились на 10 878 млн. рублей до 661 882 млн. рублей, или на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2010 года. Обязательства Группы РусГидро на конец отчетного периода снизились на 7 277 млн. рублей, или на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2010 года и составили 125 615 млн. рублей.

 

Прибыль от обмена финансовых активов, предназначенных для продажи, и группы выбытия на дополнительную долю в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составила 750 млн. рублей.

 

Консолидированная промежуточная финансовая информация доступна на корпоративном сайте компании по адресу:

http://rushydro.ru/investors/disclosure/reports/finreports1/2011



[1] Следующие компании были приобретены в 2010 году у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Ленэнерго» и отражены ретроспективно за все представленные отчетные периоды по методу учета предшественника: ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Мосэнергосбыт» и его дочерние общества, ОАО «Петербургская сбытовая компания» и его дочерние общества, ОАО «Саратовэнерго», «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

[2] Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за вычетом амортизации и неденежных статей операционных расходов.

 





 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20707.1114.1121.1128.1105.1212.12207.73
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1207.1114.1121.1128.1105.1212.1214.90
ФПУ 90НПУ 89УМО 8407.1114.1121.1128.1105.1212.1288.86
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.507.1114.1121.1128.1105.1212.1252.76
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10007.1114.1121.1128.1105.1212.12107.91
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8107.1114.1121.1128.1105.1212.1283.80
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9107.1114.1121.1128.1105.1212.12101.56
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2707.1114.1121.1128.1105.1212.1227.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50007.1114.1121.1128.1105.1212.12530.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10907.1114.1121.1128.1105.1212.12112.56
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.507.1114.1121.1128.1105.1212.1263.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.507.1114.1121.1128.1105.1212.12112.80
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23607.1114.1121.1128.1105.1212.12252.76
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29907.1114.1121.1128.1105.1212.12314.01
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43207.1114.1121.1128.1105.1212.12446.65
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.207.1114.1121.1128.1105.1212.12272.31
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31507.1114.1121.1128.1105.1212.12348.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52007.1114.1121.1128.1105.1212.12541.21
ФПУ 249НПУ 246УМО 23407.1114.1121.1128.1105.1212.12241.20
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok